SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23047 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 503,36 € 08.02.2023
23046 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 356,00 € 08.02.2023
23045 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,91 € 08.02.2023
23044 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.02.2023
23043 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,06 € 08.02.2023
23042 materiál podrobnejšie informácie 104,50 € 07.02.2023
23041 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 22,80 € 07.02.2022
23040 elektrina podrobnejšie informácie 671,60 € 06.02.2023
2304 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -598,76 € 27.11.2023
23039 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 122,67 € 03.02.2023
23038 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 103,68 € 03.02.2023
23037 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 03.02.2023
23035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,84 € 03.02.2023
23034 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 808,07 € 03.02.2023
23033 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.02.2023
23032 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.02.2023
23031 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 02.02.2023
23030 členský poplatok podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2023
2303 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -519,13 € 24.11.2023
23029 spojovací materiál podrobnejšie informácie 81,71 € 01.02.2023
23028 analýza vôd podrobnejšie informácie 102,00 € 01.02.2023
23027 vodné a stočné podrobnejšie informácie 642,96 € 01.02.2023
23026 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.02.2023
23025 elektrina podrobnejšie informácie 1 614,53 € 01.02.2023
23024 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 771,43 € 31.01.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55