SOŠ automobilová Košice - objednávky
Faktúra: 2020/1147
Číslo v CRZ*: |
2020/1147 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tlačivá - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10011: potvrdenie o návšteve školy/100ks, žiacka knižka pre SOŠ /120ks, obal PVC na žiacku knižku /120ks, zápisník bezpečnosti práce pre žiakov /150ks, upozornenie na nedbalú školskú dochádzku /1bal., žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky /1bal., odporučenie na oslobodenie od povinnej TV /50ks, evidencia školských úrazov /3ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
Hodnota faktúry: |
225,07 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
20.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 1/2020 z 25.02.2020 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:55