SOŠ automobilová Košice - objednávky
Objednávka: 2019/169
Číslo v CRZ*: |
2019/169 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Great toner, s.r.o., Nová Doba 502/11, 02743 Nižná, IČO: 44986653 |
Hodnota objednávky: |
322,56 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
17.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
24.10.2019 |
Objednávku podpísal: |
RNDr. Jana Vargová, riaditeľka SOŠA |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:55