Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1051 Nákup toaletného papiera do ŠJ podrobnejšie informácie 66,00 10.12.2019
1052 Telefonne poplatky podrobnejšie informácie 12,60 € 10.12.2019
125 prenájom divadelnej sály podrobnejšie informácie 200,00 € 11.12.2019
124 technik BOZP podrobnejšie informácie 150,00 € 11.12.2019
126 vodné, stočné, zrážková voda podrobnejšie informácie 661,12 € 11.12.2019
127 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 56,27 € 12.12.2019
1053 Likvidácia biologicky rozlož.odpadu za 112019 podrobnejšie informácie 33,60 € 12.12.2019
4213 nákup tovaru podrobnejšie informácie 334,34 € 13.12.2019
128 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 557,18 € 13.12.2019
5134 Nákup tovaru podrobnejšie informácie 69,29 € 16.12.2019
5135 nákup tovaru podrobnejšie informácie 28,01 € 17.12.2019
5136 nákup tovaru podrobnejšie informácie 36,40 € 17.12.2019
1054 nákup stolov a stoličiek do ŠJ podrobnejšie informácie 582,00 € 17.12.2019
1055 Nákup mrazničky a chladničky do ŠJ podrobnejšie informácie 628,00 € 17.12.2019
129 výpočtová technika podrobnejšie informácie 1 073,00 € 17.12.2019
4220 nákup tovaru podrobnejšie informácie 1 175,77 € 18.12.2019
130 nájomné ŠH podrobnejšie informácie 97,61 € 18.12.2019
4216 nákup tovaru podrobnejšie informácie 81,16 € 19.12.2019
4217 nákup tovaru podrobnejšie informácie 207,69 € 19.12.2019
5137 Nákup tovaru podrobnejšie informácie 59,50 € 19.12.2019
107 toner podrobnejšie informácie 102,00 € 19.12.2019
6010 stravné 12/2019 SF podrobnejšie informácie 138,90 € 20.12.2019
131 stravné réžia 12/2019 podrobnejšie informácie 740,80 € 20.12.2019
4218 nákup tovaru podrobnejšie informácie 47,43 € 20.12.2019
4219 nákup tovaru podrobnejšie informácie 1 140,66 € 20.12.2019
Nájdených 2 053 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54