Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1906000114 | Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia | podrobnejšie informácie | 294,30 € | 12.08.2021 |
1906000114 | Práce a mzdy 2021 - vyúčtovanie FA 1701000006 | podrobnejšie informácie | 10.07.2020 | |
1906000114 | Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 5/2024 | podrobnejšie informácie | 294,30 € | 07.06.2024 |
1906000115 | Čistiace prostriedky, hygienické a kanc. potreby | podrobnejšie informácie | 1 204,43 € | 12.06.2024 |
1906000115 | PC sieť SANET 2Q/2023 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 12.06.2023 |
1906000115 | tonery | podrobnejšie informácie | 664,80 € | 15.06.2022 |
1906000115 | služby IKT 07/2021 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 05.08.2021 |
1906000115 | odznaky pre žiakov | podrobnejšie informácie | 281,40 € | 13.07.2020 |
1906000116 | Kvetináče 3 ks - vyúčtovanie FA 1701000008 | podrobnejšie informácie | 24.07.2024 | |
1906000116 | webinár - nadčasy v škole | podrobnejšie informácie | 106,80 € | 15.06.2023 |
1906000116 | školské potreby - UA - vyúčtovanie FA 1906000116 | podrobnejšie informácie | 16.06.2022 | |
1906000116 | elektrická energia 7/2021 OM: 39714 - vyúčtovanie - nedoplatok | podrobnejšie informácie | 158,92 € | 05.08.2021 |
1906000116 | dobitie elektronických stravovacích kariet 7/2020 | podrobnejšie informácie | 620,46 € | 14.07.2020 |
1906000117 | predplatné Škola | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 24.06.2024 |
1906000117 | oprava žiarivkových svietidiel, prepojenie na led trubice | podrobnejšie informácie | 445,00 € | 26.06.2023 |
1906000117 | Doprava frekventantov - Geologická stavba a reliéf Slovenska | podrobnejšie informácie | 440,00 € | 16.06.2022 |
1906000117 | elektrická energia 9/2021, odberné miesto 39714 | podrobnejšie informácie | 611,00 € | 05.08.2021 |
1906000117 | oprava strechy | podrobnejšie informácie | 250,80 € | 24.07.2020 |
1906000118 | Zádverie hlavného vchodu | podrobnejšie informácie | 11 958,00 € | 24.06.2024 |
1906000118 | Darčekové poukážky 47 x 50 EUR (SF) | podrobnejšie informácie | 2 356,00 € | 28.06.2023 |
1906000118 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 327,68 € | 20.06.2022 |
1906000118 | elektrická energia 9/2021, odberné miesto 39706 | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 06.08.2021 |
1906000118 | služby IKT 07/2020 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 04.08.2020 |
1906000118 | plyn 8/2020 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 05.08.2020 |
1906000119 | Tonery | podrobnejšie informácie | 129,60 € | 25.07.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39