SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 85/2025
Číslo v CRZ*: |
85/2025 |
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TSV papier Tibor Varga, Vajanského 80, Lučenec, IČO: 32627211 |
Hodnota faktúry: |
424,14 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.04.2025 |
Dátum zverejnenia: |
28.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47