SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 13/2025
Číslo v CRZ*: |
13/2025 |
Predmet: |
Hygienické potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ille - Papier - Service SK, s.r.o., P.O.Box 2, Lieskovec 856/33, Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947 |
Hodnota faktúry: |
390,43 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.01.2025 |
Dátum zverejnenia: |
16.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47