SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 237/2024
Číslo v CRZ*: |
237/2024 |
Predmet: |
Odpadová nádoba do kopírky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tonersyp s.r.o., Lafayettova 42/14, Olomouc, IČO: 03512886 |
Hodnota faktúry: |
66,78 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
12.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47