SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 116/2024
Číslo v CRZ*: |
116/2024 |
Predmet: |
Voda balená |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aqua Cool Marián Farkaš, Kamenný Most 119, IČO: 43667708 |
Hodnota faktúry: |
52,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.05.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47