SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 99/2024

Číslo v CRZ*:

99/2024

Viazanosť k zmluve:

40/2024

Predmet:

Tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: ADCOMP, s.r.o., M.R. Štefánika 1377/9, Levoča, IČO: 45845905

Hodnota faktúry:

660,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.04.2024

Dátum zverejnenia:

22.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47