SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 29/2024

Číslo v CRZ*:

29/2024

Predmet:

Pomôcky do odboru Masér

Zmluvná strana:

dodávateľ: Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, Prešov, IČO: 36515388

Hodnota faktúry:

82,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.02.2024

Dátum zverejnenia:

13.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47