SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 191/2023

Číslo v CRZ*:

191/2023

Predmet:

Obrusy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Net Distribution s.r.o., Tř. Masarykova 116, Veselí nad Moravou, ČR, IČO: 06398456

Hodnota faktúry:

54,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.10.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47