SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 180/2023

Číslo v CRZ*:

180/2023

Predmet:

Hygienické potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ille - Papier - Service SK, s.r.o., P.O.Box 2,, Lieskovec 856/33, Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947

Hodnota faktúry:

352,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.10.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47