SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 163/2023

Číslo v CRZ*:

163/2023

Predmet:

Tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: ADCOMP SK , s.r.o., M.R. Štefánika 1377/9, Levoča, IČO: 46923748

Hodnota faktúry:

287,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.09.2023

Dátum zverejnenia:

06.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47