SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 243/2019
Číslo v CRZ*: |
243/2019 |
Predmet: |
pomôcky na výuku telesnej výchovy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dali, s.r.o., Šafárikova 430/3, 924 00 Galanta, IČO: 31435335 |
Hodnota faktúry: |
998,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
05.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47