SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 120/2021
Číslo v CRZ*: |
120/2021 |
Predmet: |
Hygienické potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ille-Papier-Service SK s.r.o., P.O. Box 20, Lieskovec 856/33, IČO: 36226947 |
Hodnota faktúry: |
210,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
19.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47