SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 187/2020
Číslo v CRZ*: |
187/2020 |
Predmet: |
pracovné zošity |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Anna Petrík Nagyová - IMAGE, Adidovce 84, IČO: 14437783 |
Hodnota faktúry: |
35,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
07.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47