SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 184/2020

Číslo v CRZ*:

184/2020

Predmet:

voda balená

Zmluvná strana:

dodávateľ: Aqua Cool Marián Farkaš, Kamenný Most 119, IČO: 43667708

Hodnota faktúry:

482,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.11.2020

Dátum zverejnenia:

07.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47