SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1059/2025
Číslo v CRZ*: |
1059/2025 |
Predmet: |
učebné pomôcky pre FL |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Verkon s.r.o., Julia Mařaka 1274, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 62968041 |
Hodnota faktúry: |
1 886,18 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
19.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05