SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 43/2025
Číslo v CRZ*: |
43/2025 |
Predmet: |
sirupy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG FOODS SK, Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579 |
Hodnota faktúry: |
262,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
03.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05