SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1105/2020
Číslo v CRZ*: |
1105/2020 |
Predmet: |
plošná inzercia, potlač tričiek |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Zuzana Valigová, Humenská 3, 071 01 Michalovce, IČO: 35453761 |
Hodnota faktúry: |
270,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.04.2020 |
Dátum zverejnenia: |
27.04.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05