SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1357/2024
Číslo v CRZ*: |
1357/2024 |
Predmet: |
umývací a oplachovací prostriedok do kuchyne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EKO Servis SK s.r.o., Južná trieda 115, 040 01 Košice, IČO: 47635843 |
Hodnota faktúry: |
134,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05