SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1341/2024
Číslo v CRZ*: |
1341/2024 |
Predmet: |
látka na obrusy na maturity |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Anjel - metrový textil, Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36585271 |
Hodnota faktúry: |
369,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
28.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05