SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1333/2024
Číslo v CRZ*: |
1333/2024 |
Predmet: |
šk.stoličky a lavice |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠKOLEX spol. s r.o., Hor, IČO: 31396763 |
Hodnota faktúry: |
1 681,68 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
25.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05