SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1323/2024
Číslo v CRZ*: |
1323/2024 |
Predmet: |
hosting na rok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 |
Hodnota faktúry: |
90,58 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05