SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1316/2024
Číslo v CRZ*: |
1316/2024 |
Predmet: |
ochranné okuliare |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unizdrav Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388 |
Hodnota faktúry: |
33,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
13.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05