SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1311/2024

Číslo v CRZ*:

1311/2024

Predmet:

respirátory

Zmluvná strana:

dodávateľ: Unizdrav Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388

Hodnota faktúry:

1 204,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.11.2024

Dátum zverejnenia:

11.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05