SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1304/2024
Číslo v CRZ*: |
1304/2024 |
Predmet: |
tonery a výpočtový materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hard plus, spol, s r.o., Mojmírová 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684 |
Hodnota faktúry: |
1 112,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05