SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1295/2024
Číslo v CRZ*: |
1295/2024 |
Predmet: |
čítačka kariet, výmena kanalizačného potrubia, vývoz odpadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Miroslav Ondo-Eštok, Bánovce nad Ondavou 109, 072 04, IČO: 46698086 |
Hodnota faktúry: |
1 100,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
28.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05