SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1285/2024
Číslo v CRZ*: |
1285/2024 |
Predmet: |
náklady na organizáciu projektu v Prahe Erazmus plus |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AGAMOS s.r.o., Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá, IČO: 28349521 |
Hodnota faktúry: |
300,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
15.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05