SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1285/2024

Číslo v CRZ*:

1285/2024

Predmet:

náklady na organizáciu projektu v Prahe Erazmus plus

Zmluvná strana:

dodávateľ: AGAMOS s.r.o., Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá, IČO: 28349521

Hodnota faktúry:

300,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05