SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 257/2024
Číslo v CRZ*: |
257/2024 |
Predmet: |
sirupy, bujón, horčica, ryža, krúpy, krupica, múka, olej, lečo, korenie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11,960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
1 639,58 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
14.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05