SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1283/2024
Číslo v CRZ*: |
1283/2024 |
Predmet: |
paplóny a vankuše |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HRD Slovakia, Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci, IČO: 46611045 |
Hodnota faktúry: |
179,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
11.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05