SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1271/2024
Číslo v CRZ*: |
1271/2024 |
Predmet: |
čistiace a hyg. potreby škola a ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 21, 071 01 Mcihalovce, IČO: 32678568 |
Hodnota faktúry: |
1 949,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
03.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05