SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1224/2024

Číslo v CRZ*:

1224/2024

Predmet:

rukavice nitrilové a papierové obrúsky

Zmluvná strana:

dodávateľ: LYRECO, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120

Hodnota faktúry:

1 452,67 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.09.2024

Dátum zverejnenia:

02.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05