SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1132/2024

Číslo v CRZ*:

1132/2024

Predmet:

aku skrutkovač, akum.fukač, akum. vyžinač

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Štefan Šesták - Lonater, Stretava 125, 07213, IČO: 11957336

Hodnota faktúry:

709,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

-

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05