SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1119/2024

Číslo v CRZ*:

1119/2024

Predmet:

poplatok za pevnú linku

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576

Hodnota faktúry:

Doručenie faktúry:

-

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05