SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1087/2024

Číslo v CRZ*:

1087/2024

Predmet:

tonery, UBIQUITI U6 UNIFI

Zmluvná strana:

dodávateľ: Hard plus, spol, s r.o., Mojmírová 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684

Hodnota faktúry:

496,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2024

Dátum zverejnenia:

03.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05