SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1023/2024

Číslo v CRZ*:

1023/2024

Predmet:

materiál na opravu a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201

Hodnota faktúry:

134,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.02.2024

Dátum zverejnenia:

09.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05