SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1022/2024

Číslo v CRZ*:

1022/2024

Predmet:

materiál na opravu a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

37,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.02.2024

Dátum zverejnenia:

09.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05