SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1314/2023
Číslo v CRZ*: |
1314/2023 |
Predmet: |
vodné a stočné telocvičňa jún - december |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VVS, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
Hodnota faktúry: |
251,62 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
14.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05