SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1039/2020

Číslo v CRZ*:

1039/2020

Predmet:

tonery, batéria Lenovo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Hard plus spol. s r.o., Mojmírová 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684

Hodnota faktúry:

423,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.02.2020

Dátum zverejnenia:

24.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05