SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1284/2023

Číslo v CRZ*:

1284/2023

Predmet:

materiál pre ZA

Zmluvná strana:

dodávateľ: Medplus s.r.o., Chrenovská 14, Nitra, 949 01, IČO: 45322040

Hodnota faktúry:

123,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2023

Dátum zverejnenia:

29.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05