SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1185/2023

Číslo v CRZ*:

1185/2023

Predmet:

náklady na pobyt študentov

Zmluvná strana:

dodávateľ: AGAMOS s.r.o., Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá, IČO: 28349521

Hodnota faktúry:

11 424,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.08.2023

Dátum zverejnenia:

28.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05