SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1080/2023

Číslo v CRZ*:

1080/2023

Predmet:

lancety

Zmluvná strana:

dodávateľ: Medplus s.r.o., Chrenovská 14, Nitra, IČO: 45322040

Hodnota faktúry:

89,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.04.2023

Dátum zverejnenia:

14.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05