SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1050/2023
Číslo v CRZ*: |
1050/2023 |
Predmet: |
kelímky pre farmaceutov 600ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Timko REMPO, Bukureštská 29, 040 13 Košice, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
147,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
17.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05