SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1305/2019

Číslo v CRZ*:

1305/2019

Predmet:

telekomunikačné poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

22,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.12.2019

Dátum zverejnenia:

03.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05