SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1014/2022

Číslo v CRZ*:

1014/2022

Predmet:

Utierky papierové

Zmluvná strana:

dodávateľ: LYRECO, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120

Hodnota faktúry:

843,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.02.2022

Dátum zverejnenia:

01.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05