SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1194/2021
Číslo v CRZ*: |
1194/2021 |
Predmet: |
tonery, oprava LCD laptoku, oprava MB Lenovo, USB, adaptéry |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hard plus, spol, s r.o., Mojmírová 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684 |
Hodnota faktúry: |
1 355,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
16.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05