SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1174/2021

Číslo v CRZ*:

1174/2021

Viazanosť k zmluve:

2019-1-SK01-KA102-060537

Predmet:

Náklady na pobyt pre študentov v Českej republike

Zmluvná strana:

dodávateľ: AGAMOS s.r.o., Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá, IČO: 28349521

Hodnota faktúry:

9 912,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.08.2021

Dátum zverejnenia:

26.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05