SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1022/2021

Číslo v CRZ*:

1022/2021

Predmet:

respirátor FFP2 bez výdychového ventilu 500ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Unizdrav Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388

Hodnota faktúry:

290,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.02.2021

Dátum zverejnenia:

17.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05